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Copy pathconfig-cnab240-inciso1.php
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config-cnab240-inciso1.php
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<?php
/**
* Explicação da estrutura de cada campo
* 1) - length = A quantidade de caracteres que esse registro deve ter no TXT.
* Caso seja um registro do tipo numérico e esse registro tenha uma quantidade menor que a quantidade de caracteres exigida, deve se completar com zeros a esquerda
* Caso Sejaum registro do tipo texto esse registro tenha uma quantidade menor que a quantidade de caracteres exigida, deve se completar com espaços em branco a direita.
*
*
* 2) - default = (Um valor fixo, que será exibido diretamente no TXT)
*
*
* 3) - field_id = Caso um registro estaja na base de dados, deve informar aqui o field_id onde se deve buscar os registros.
* OBS.: Caso use o field_id, favor setar como null o campo default
*
*
* 4) - type = tipo de dado que sera inserido.
* int = a numérico
* string = texto
*
* OBSERVAÇÕES
* - Os campos textos, não deve conter quaqlquer tipo de caracter especial ou acentuação.
* Já está sendo feito um tratamento para isso, porem sempre se atentar no arquivo TXT para que o mesmo nao seja recusado pelo banco
*
* - O Fromato de data e hora, deve ser na sequência
* dia/mes/ano = 01/01/2020. => No arquivo a formatação não deve conter caracteres especiais.
* hora : minutos : segundos = 00:00:00 => No arquivo a formatação não deve conter caracteres especiais.
*/
return [
'HEADER1' => [
'BANCO' => [ // Numero do banco da entidade pagadora, deve ser confirmado de qual banco sairá o recurso, casso seja Banco Do Brasil seria 001
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'LOTE' => [ // Valor default segundo planilha = 0000
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'REGISTRO' => [ //Valor default segundo planilha = 0
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'INSCRICAO_TIPO' => [ // CPF ou CNPJ da fonte pagadora (1 = CPF ou 2 = CNPJ) deve ser perguntado ao banco
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'CPF_CNPJ_FONTE_PAG' => [ //CPF ou CNPJ da fonte pagadora, colocar com base no que foi informado no campo INSCRICAO_TIPO
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],
'CONVENIO_BB1' => [ // Número do convênio da fonte pagadora junto ao BB. Deve-ser verificar com secretaria da cultura
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'CONVENIO_BB2' => [ // Campo deve ser por defalt 0126, como orientado no particularidades BB
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'CONVENIO_BB3' => [ // Campo defalt null, nesse caso será inserido 5 espaços em branco conforme orientação particularidades BB
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'CONVENIO_BB4' => [ // Campo dedicado a testes, Em teoria quando um arquivo for enviado ao BB como TESTE deve-se insetir as letras TS exite opção na janela de exportação para informar se o arquivo é teste ou não
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'AGENCIA' => [ //Agência bancária de fonte pagadora
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'CONTA' => [ //Conta bancária da fonte pagadora
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'CONTA_DIGITO' => [ //Digito da conta bancária da fonte pagadora
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'USO_BANCO_20' => [ //Não usar, uso exclusivo do banco
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'NOME_BANCO' => [ //Nome do banco que fará o pagamento. Nesse caso por default será BANCO DO BRASIL S. A.
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'USO_BANCO_23' => [ //Não usar, uso exclusivo do banco
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'CODIGO_REMESSA' => [ // Parametro que define o tipo do arquivo (Arquivo Remessa = '1', Arquivo Retorno = '2')
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'DATA_GER_ARQUIVO' => [ // Data de geração do arquivo dado mapeado, será inserido a data corrente do dia da geração do arquivo.
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'HORA_GER_ARQUIVO' => [ //Horario de geração do arquivo, dado mapeado, será inserido o horário corrente do dia da geração do arquivo.
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'NUM_SERQUNCIAL_ARQUIVO' => [ // nformação a cargo da empresa. O campo não é criticado pelo sistema do Banco do Brasil. Informar Zeros OU um número sequencial, incrementando a cada novo arquivo header de arquivo.
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'LAYOUT_ARQUIVO' => [ // Por default sempre preencher com 030
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'USO_BANCO_30' => [ //Não usar, uso exclusivo do banco
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'USO_BANCO_31' => [ //Não usar, uso exclusivo do banco
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],
],
'HEADER2' => [
'BANCO' => [ // Numero do banco que fará os pagamentos. Nesse caso 001 referente ao Banco do Brasil.
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'LOTE' => [
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'default' => '0001', //Manter sempre 0001, o exportador ja faz o incremento a cada lote
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'REGISTRO' => [ //Manter por default 1, como informado no particularidades
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'OPERACAO' => [ //Manter por default C, como informado no particularidades
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'type' => 'string',
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'SERVICO' => [ // para secretarias estaduais sempre deve ser 98 caso seja municípios deve ser confirmardo com bancon Ref.: Particularidade (Pagamento a Fornecedor = '20', Pagamento de Salário = '30', Pagamentos Diversos = '98')
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'type' => 'int',
],
'FORMA_LANCAMENTO' => [
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'default' => null, // A separação desse dado hoje ocorre de forma automática dúvidas analisar particularidades BB
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'LAYOUT_LOTE' => [ // Por default fomos orientados a deichar sempre 020, porem o campo não e criticado pelo BB segundo particularidades
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'USO_BANCO_43' => [ //Não usar, uso exclusivo do banco
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'INSCRICAO_TIPO' => [ // CPF ou CNPJ da entidade pagadora (1 = CPF ou 2 = CNPJ)
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'type' => 'int',
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'INSCRICAO_NUMERO' => [ //CPF ou CNPJ da fonte pagadora, colocar com base no que foi informado no campo INSCRICAO_TIPO
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'CONVENIO_BB1' => [ // Número do convênio da fonte pagadora junto ao BB. Deve-ser verificar com secretaria da cultura
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'CONVENIO_BB2' => [ // Campo deve ser por defalt 0126, como orientado no particularidades BB
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'default' => '0126',
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'type' => 'int',
],
'CONVENIO_BB3' => [ // Campo defalt null, nesse caso será inserido 5 espaços em branco conforme orientação particularidades BB
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'type' => 'string',
],
'CONVENIO_BB4' => [ // Campo dedicado a testes, Em teoria quando um arquivo for enviado ao BB como TESTE deve-se insetir as letras TS exite opção na janela de exportação para informar se o arquivo é teste ou não
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'default' => null,
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'type' => 'string',
],
'AGENCIA' => [ //Agência bancária de fonte pagadora
'length' => 5,
'default' => null,
'field_id' => 'mapped',
'type' => 'int',
],
'AGENCIA' => [ //Agência bancária de fonte pagadora
'length' => 5,
'default' => null,
'field_id' => 'mapped',
'type' => 'int',
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'AGENCIA_DIGITO' => [ //Dígito da agência bancária da fonte pacadora
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'CONTA' => [ //Conta bancária da fonte pagadora
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'USO_BANCO_51' => [ //Não usar, uso exclusivo do banco
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'NOME_EMPRESA' => [ // Nome da fonte pagadora
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'USO_BANCO_60' => [ //Não usar, uso exclusivo do banco
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'DETALHE1' => [
'BANCO' => [ // Banco que faŕa o pagamento, nesse caso por default 001 que se refere ao Banco do Brasil
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'LOTE' => [ //Informação de qual lote o registro pertence, deve-se colocar aqui nas configs sempre 0001, o incremento acontece no exportador
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'REGISTRO' => [ // Por default manter sempre 3, por orientação do particularidades
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'NUMERO_REGISTRO' => [ // Manter aqui nas configs sempre 00001, o incremento acontece no exportador
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'SEGMENTO' => [ // Por defaalt sempre manter A, por orientação do particularidades
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'TIPO_MOVIMENTO' => [ // Nesse caso deve ser default 0 REF.: particularidades (Inclusão = '0', Exclusão = '9')
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'CODIGO_MOVIMENTO' => [ // Nesse caso deve ser default 00 REF.: particularidades (Inclusão = '00', Exclusão = '99')
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'CAMARA_CENTRALIZADORA' => [ //Deixar por default o fild_id em mapped. Exportador se encarrega de processar
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'BEN_AGENCIA_DIGITO' => [ // Field_id do campo do dígito da agência bancária do beneficiário
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'BEN_CONTA' => [ // Field_id do campo da conta bancária do beneficiário
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'BEN_CONTA_DIGITO' => [ // Field_id do campo do dígito da conta bancária do beneficiário
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'BEN_NOME' => [ // Field_id do campo nome do beneficiário
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'VALOR_INTEIRO' => [ //Valor que será pago para o requerente, campo preenchido automáticamente no exportador
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'CODIGO_FINALIDADE_TED' => [ // preenchido automaticamente pelo exportador, (Contas corrente/poupança BB = especço em banco, outros bancos = 10)
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'USO_BANCO_92' => [ //Uso do banco, não utilizar
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'TIPO_CONTA' => [ // Field_id do campo que contenha o tipo de conta do benefíciario, (Corrente, Poupança)
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'DETALHE2' => [
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'LOTE' => [ //por default manter sempre 0001, o incremento do lote e feito automaticamente no exportador
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'REGISTRO' => [ //por default manter sempre 3 por orientação particularidades BB
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'SEGMENTO' => [ //por default manter sempre B por orientação particularidades BB
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'USO_BANCO_104' => [ //Uso do banco, não usar
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'BEN_TIPO_DOC' => [ // Tipo de documento do requerente, CPF ou CNPJ, (1 = CPF, 2 = CNPJ). processo automatizado no exportador. Conta-se a quantidade de char do documento se for menor que 11 char, insere 1 no campo se for maisor insere 2
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'BEN_CPF' => [ // Field_id do campo do CPF ou CNPJ do beneficiário, se atentar ao respondido no BEN_TIPO_DOC
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'BEN_ENDERECO_LOGRADOURO' => [ // Field_id do campo do logradouro do beneficiário (Para se garantir o retorno do número da inscrção, fomos orientados pelo BB a inserir o número da inscrição nesse pnto. Caso queira o logradouro, remover o mapped do field_id e inserir o field_id do logradouro) LEMBRANDO QUE ESSA CAMPO NÃO É CRITICADO PELO BB
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'BEN_ENDERECO_NUMERO' => [ // Field_id do campo do numero endereço do beneficiário
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'BEN_ENDERECO_COMPLEMENTO' => [// Field_id do campo do complemento endereço do beneficiário
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'field_id' => null,
'type' => 'string',
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'BEN_ENDERECO_BAIRRO' => [ // Field_id do campo do bairro do beneficiário
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'field_id' => null,
'type' => 'string',
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'BEN_ENDERECO_CIDADE' => [ // Field_id do campo do cidade do beneficiário
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'BEN_ENDERECO_CEP' => [ //Field_id do campo do CEP do beneficiário
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'type' => 'int',
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'BEN_ENDERECO_ESTADO' => [ // Field_id do campo do estado do beneficiário
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'type' => 'string',
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'USO_BANCO_114' => [ // usuo do banco, nao utilizar
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'USO_BANCO_115' => [ // Autorizado também a inserir o número da inscrição. Porem sem garatias de retorno. Para inserir a inscrição deixar o field_id como mapped
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'USO_BANCO_116' => [ // usuo do banco, nao utilizar
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],
'USO_BANCO_117' => [ // usuo do banco, nao utilizar
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'type' => 'string',
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],
'TRAILER1' => [
'BANCO' => [ //Banco que fará o pagamento do benefício. Nesse caso 001 que faz referência ao Banco do Brasil
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'LOTE' => [ // Por default manter 0001, incremento acontece no exportador
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'type' => 'int',
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'REGISTRO' => [ //Por default sempre manter 5, por orientação do particularidades BB
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'type' => 'int',
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'USO_BANCO_126' => [ // Uso do banco, nao utilizar
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'default' => null,
'field_id' => null,
'type' => 'string',
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'QUANTIDADE_REGISTROS_127' => [ //Soma da quantidade de registro existentes no lote
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'field_id' => null,
'type' => 'int',
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'VALOR_TOTAL_DOC_INTEIRO' => [ //Soma do valor total a ser pago no lote
'length' => 18,
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'type' => 'int',
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'USO_BANCO_130' => [// Uso do banco, nao utilizar
'length' => 24,
'default' => null,
'field_id' => null,
'type' => 'int',
],
'USO_BANCO_131' => [// Uso do banco, nao utilizar
'length' => 165,
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'type' => 'string',
],
'USO_BANCO_132' => [// Uso do banco, nao utilizar
'length' => 10,
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'field_id' => null,
'type' => 'string',
],
],
'TRAILER2' => [//Banco que fará o pagamento do benefício. Nesse caso 001 que faz referência ao Banco do Brasil
'BANCO' => [
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'default' => '001',
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'type' => 'int',
],
'LOTE' => [ //Por default inserir 9999 por orientação do particularidades BB
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'default' => '9999',
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'type' => 'int',
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'REGISTRO' => [ //Por default inserir 9 por orientação do particularidades BB
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'type' => 'int',
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'USO_BANCO_141' => [ //Uso do abnco, nao utilizar
'length' => 9,
'default' => null,
'field_id' => null,
'type' => 'string',
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'QUANTIDADE_LOTES-ARQUIVO' => [ //Soma total de lotes no arquivo. A separação e feita em no maximo 3 (c/c BB, C/poupança BB, Outros bancos). Então o numero maior será 3
'length' => 6,
'default' => null,
'field_id' => null,
'type' => 'int',
],
'QUANTIDADE_REGISTROS_ARQUIVOS' => [ //Soma total de linhas do arquivo
'length' => 6,
'default' => null,
'field_id' => null,
'type' => 'int',
],
'USO_BANCO_144' => [ //Uso do banco, nao utilizar
'length' => 6,
'default' => null,
'field_id' => null,
'type' => 'int',
],
'USO_BANCO_145' => [ //Uso do banco, nao utilizar
'length' => 205,
'default' => null,
'field_id' => null,
'type' => 'string',
]
],
'parameters_default' => [
'status' => 1,
'defaultBank' => false, // caso exista banco padrão para pagamento, alterar flag => (true = sim, false = não);
'informDefaultBank' => false, // Caso exista um banco padrão para pagamento, informar numero do banco aqui
'typesAccount' => [ //Tipos de contas existentes no formulário
'corrente' => 'Conta corrente',
'poupanca' => 'Conta poupança',
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'ducumentsType' => [ // Documentos que existirá(cnab240 = Bancarizados, unbanked = Desbancarizados)
"cnab240" => true,
"unbanked" => true
],
'selfDeclaredBB' => false, // Preencher esse campo, caso exista a pergunta se o requerente é correntista BB ou Não
'formoReceipt' => null, // Campo para informar onde buscar opções de recebimento EX.: CARTEIRA DIGITAL BB ou CONTA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL ABERTA PELA SECULT-ES
'savingsDigit' => [
'0' => '3',
'1' => '4',
'2' => '5',
'3' => '6',
'4' => '7',
'5' => '8',
'6' => '9',
'7' => 'X',
'8' => '0',
'9' => '1',
'X' => '2',
],
'field_TipoConta' => null,// Field_id que busca o tipo de do benefíciario conta corrente ou poupança
'field_banco' => null, // Field_id que busca o banco do benefpiciario
'field_agency' => null,
'fieldsWalletDigital' =>[ //Caso exista campos para carteira digital BB, inserir aqui o field_id
'agency' => false,
'account' => false
],
'monoParentIgnore' => true, //caso queira barrar o envio de pessoas monoparentais no arquivo, deixar setado com true, em outros casos setar false
'womanMonoParent' => null,
'fromToAccounts' => 'CSV/fromToAccounts.csv', // Caso exista um arquivo para captura de contas bancárioas, colocar o aqruivo na raiz AldirBlanc e passar o caminho aqui
'typesReceipt'=> [//Faz a separação de bancarizado e desbancarixado, informar segundo campos do formulário
'banked' => [
'Depósito bancário',
'CARTEIRA DIGITAL BB'
],
'unbanked' => [
'Ordem de pagamento para saque nos caixas da rede 24H',
'CONTA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL ABERTA PELA SECULT-ES'
]
]
],
];